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SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA

INFORMES QUE POR DISPOSICION LEGAL GENERA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)

SEGUIMIENTO AL 2DO. TRIMESTRE DE 2009

En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 62 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, SA de CV, informa a este H. Consejo de Administración que durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2009, ha practicado 2 Auditorias Integrales, 1 Auditoría Al Desempeño, 2 de Seguimiento, 2 Revisiones de Control, 2 Seguimiento de Revisión de Control, Acciones que representan un cumplimiento del 50.00% con relación al Programa Anual de Auditoria y Control 2009.

Derivado de la práctica de las revisiones, se determinaron 5 observaciones relevantes, mismas que fueron reportadas a la Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Información Periódica, en el cual se atendieron 7 y quedaron pendientes de solventar 5.

Asimismo se dio seguimiento a las observaciones determinadas por el OIC a través del Sistema de Información Periódica.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN PROCESO DE ATENCION
OBSERVACIONES
SUBTOTAL EN PROCESO
ATENDIDAS DURANTE EL ACTUAL EJERCICIO
TOTAL
AVANCE %
INSTANCIA
PENDIENTES DEL AÑO ANTERIOR
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2008
OIC

7

5

12

7

5

60

 

 

A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

 

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Última modificación:
Miercoles, 29 de Julio de 2009 a las 18:00 por
CP. Pedro Mora

 

 

 

 

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