SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
INFORMES QUE POR DISPOSICION LEGAL GENERA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL (OIC)
SEGUIMIENTO AL 2DO. TRIMESTRE DE 2009
En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 62 fracción III de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; el Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, SA de CV, informa a este H. Consejo de Administración que durante el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2009, ha practicado 2 Auditorias Integrales, 1 Auditoría Al Desempeño, 2 de Seguimiento, 2 Revisiones de Control, 2 Seguimiento de Revisión de Control, Acciones que representan un cumplimiento del 50.00% con relación al Programa Anual de Auditoria y Control 2009.
Derivado de la práctica de las revisiones, se determinaron 5 observaciones relevantes, mismas que fueron reportadas a la Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Información Periódica, en el cual se atendieron 7 y quedaron pendientes de solventar 5.
Asimismo se dio seguimiento a las observaciones determinadas por el OIC a través del Sistema de Información Periódica.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EN PROCESO DE ATENCION |
OBSERVACIONES |
SUBTOTAL EN PROCESO |
ATENDIDAS DURANTE EL ACTUAL EJERCICIO |
TOTAL |
AVANCE % |
INSTANCIA |
PENDIENTES DEL AÑO ANTERIOR |
OBSERVACIONES DEL EJERCICIO 2008 |
OIC |
7 |
5 |
12 |
7 |
5 |
60 |
A T E N T A M E N T E
EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
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